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Manual de procedimientos internos técnicos
Procedimiento para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go
MPIT-DCS-SA-166
Revisión Original
| No. de Revisión | Emitido por | Revisado por | Autorizado por |
|---|---|---|---|
| Original | Diego Zetina / Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad |
| No. de Revisión | Fecha de la Revisión | Motivo de la Revisión |
|---|---|---|
| Original | Mayo 2021 | Edición original |
El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales.
Este procedimiento será revisado cuando se requiera para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
Establecer el procedimiento para realizar la migración del inventario de TAR Aerolíneas, del sistema Corridor 10 a Corridor Go.
Este procedimiento es aplicable al almacén técnico de TAR administrado por Redwings.
N/A.
| Caso | Descripción | Acción |
|---|---|---|
| 1 | Material solicitado que ya está en Corridor Go | Dar salida en Corridor Go |
| 2 | Material solicitado que está en Corridor 10 | |
| 3 | Material que llega de proveedor | |
| 4 | Material que está en Corridor 10 y aún no es solicitado |
| Caso | Acción | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Realiza la requisición de material a través del archivo maestro. | ||||||
| 2 | Gerente de Compras | Asigna a un Comprador para cada requisición. | ||||||
| 3 | Comprador | Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la Lista de proveedores autorizados). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión. | ||||||
| 4 | Comprador | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico. | ||||||
| 5 | Comprador | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la Política de compras técnicas. Si: |
||||||
| 6 | Comprador | Realiza la PO. | ||||||
| 7 | Comprador | Envía la PO al proveedor. | ||||||
| 8 | Comprador | Carga la PO en el archivo de pagos. | ||||||
| 9 | Comprador | Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los Medios de pago para la compra de productos y servicios. | ||||||
| 10 | Comprador | Si:
|
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| 11 | Comprador | Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra. | ||||||
| 12 | Comprador | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte. | ||||||
| 13 | Comprador | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. | ||||||
| 14 | Comprador | Actualiza el estatus del material en el archivo maestro y asigna un ETA. | ||||||
| 15 | Coordinador de Logística y Comercio Exterior | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero. | ||||||
| 16 | Almacén Técnico | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la recepción de materiales (incoming). | ||||||
| 17 | Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales | Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención. |
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