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mpit:166
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Manual de procedimientos internos técnicos
Procedimiento para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go
MPIT-DCS-SA-166
Revisión Original

Procedimiento para migrar el inventario de Corridor 10 a Corridor Go

1. Control

1.1. Tabla de autorizaciones

No. de Revisión Emitido por Revisado por Autorizado por
Original Diego Zetina / Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales Lucía López / Directora de Cadena de Suministro Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad

1.2. Registro de revisiones

No. de Revisión Fecha de la Revisión Motivo de la Revisión
Original Mayo 2021 Edición original

1.2.1. Responsable de la revisión

El responsable de editar, revisar y actualizar este procedimiento es el Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales.

1.2.2. Criterio de la revisión

Este procedimiento será revisado cuando se requiera para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.

1.3. Lista de distribución

  1. Dirección de Cadena de Suministro
  2. Proveedor de administración de almacén

2. Contenido

2.1. Definiciones y acrónimos

2.2. Objetivo

Establecer el procedimiento para realizar la migración del inventario de TAR Aerolíneas, del sistema Corridor 10 a Corridor Go.

2.3. Alcance

Este procedimiento es aplicable al almacén técnico de TAR administrado por Redwings.

2.4. Referencias

N/A.

2.5. Responsabilidades

2.5.1. Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales

  • Enlistar…

2.5.2. Jefe de Almacén de Redwings

  • Enlistar…

2.5.3. Almacenistas

  • Enlistar…

2.6. Descripción del procedimiento

Caso Descripción Acción
1 Material solicitado que ya está en Corridor Go Dar salida en Corridor Go
2 Material solicitado que está en Corridor 10
3 Material que llega de proveedor
4 Material que está en Corridor 10 y aún no es solicitado
Caso Acción Descripción
1 Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales Realiza la requisición de material a través del archivo maestro.
2 Gerente de Compras Asigna a un Comprador para cada requisición.
3 Comprador Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la Lista de proveedores autorizados). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión.
4 Comprador Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico.
5 Comprador Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la Política de compras técnicas.
Si:
La compra es autorizada en los tres niveles La compra es rechazada en algún nivel
Realiza la PO (continúa en el paso 6). Atiende la discrepancia reportada (regresa al paso 5) o cancela la compra, según aplique.
6 Comprador Realiza la PO.
7 Comprador Envía la PO al proveedor.
8 Comprador Carga la PO en el archivo de pagos.
9 Comprador Gestiona el pago de la compra de acuerdo a lo establecido en los Medios de pago para la compra de productos y servicios.
10 Comprador Si:
La compra se realizó a crédito La compra se realizó con TC La compra se realizó en CIA
Solicita al proveedor factura y AWB. Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB. Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB.
11 Comprador Elabora el expediente de la PO en Bitrix con base en la Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra.
12 Comprador Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte.
13 Comprador Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos.
14 Comprador Actualiza el estatus del material en el archivo maestro y asigna un ETA.
15 Coordinador de Logística y Comercio Exterior Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero.
16 Almacén Técnico Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para la recepción de materiales (incoming).
17 Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales Actualiza el estatus del material en el archivo correspondiente. En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención.

2.7. Documentos aplicables y/o anexos


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