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mpit:148

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llopez
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ccastillo Approved
Line 3: Line 3:
 **Procedimiento para realizar las compras técnicas**\\ **Procedimiento para realizar las compras técnicas**\\
 MPIT-DCS-GC-148\\ MPIT-DCS-GC-148\\
-Revisión ​Original+Revisión ​3
  
  
Line 15: Line 15:
  
  
-^ No. de Revisión ​ ^ Emitido por                      ^ Revisado por                                     ^ Autorizado por                                                         ^ 
-| Original ​        | Mario Cruz / Gerente de Compras ​ | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro ​ | Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad ​ | 
  
 +^ No. de Revisión ​ ^ Emitido por                      ^ Revisado por                                     ^ Autorizado por                                                            ^
 +| Original ​        | Mario Cruz / Gerente de Compras ​ | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro ​ | Víctor Landa / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad ​    |
 +| 1                | Mario Cruz / Gerente de Compras ​ | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro ​ | Roberto Sánchez / Director de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad ​ |
 +| 2                | Mario Cruz / Gerente de Compras ​ | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro ​ | Lucía López / Directora de Seguridad Aérea y Aseguramiento de Calidad ​ |
 ==== - Registro de revisiones ==== ==== - Registro de revisiones ====
  
Line 26: Line 28:
 ^ No. de Revisión ​ ^ Fecha de la Revisión ​ ^ Motivo de la Revisión ​ ^ ^ No. de Revisión ​ ^ Fecha de la Revisión ​ ^ Motivo de la Revisión ​ ^
 | 1                | Abril 2021            | Edición original ​      | | 1                | Abril 2021            | Edición original ​      |
 +| 2                | Octubre 2023          | Actualización ​         | 
 +| 3                | Abril 2024            | Actualización ​         |
 === - Responsable de la revisión === === - Responsable de la revisión ===
  
Line 66: Line 69:
  
   * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.   * Supervisar la correcta ejecución de este procedimiento.
-  * Monitorear el progreso de las compras e informar ​a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.+  * Informar ​a la Dirección de Mantenimiento si se prevé alguna complicación con el aprovisionamiento del material.
   * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. ​   * Mantener suficiente comunicación y coordinación con la Dirección de Finanzas respecto del flujo de efectivo requerido y disponible para efectuar las compras. ​
  
Line 76: Line 79:
 === - Personal de Mantenimiento === === - Personal de Mantenimiento ===
  
-  * Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del archivo maestro.  ​+  * Solicitar oportuna y correctamente el material requerido a través del "​Archivo de Materiales Línea"​ con el objetivo de abastecer lo necesario para realizar las tareas de Mantenimiento.  ​
  
 === - Gerente de Compras === === - Gerente de Compras ===
Line 84: Line 87:
   * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados.   * Verificar que las compras cumplan con las políticas de la compañía, considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo, y que los proveedores seleccionados estén autorizados.
  
-=== - Supervisor de Almacén ​y Planeación de Materiales ​===+=== - Supervisor de Almacén ===
  
-  * Solicitar oportuna y correctamente ​el material ​de Máximos y Mínimos ​través del archivo maestro.  ​+  * Solicitar oportuna y correctamente ​los consumibles ​de piso por medio de correo electrónico ​la Gerencia de Compras.  ​
   * Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos.   * Supervisar el ingreso al almacén de los materiales adquiridos.
-  * Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales.+  * Alertar a los Compradores sobre cualquier discrepancia encontrada durante la recepción de los materiales ​para garantizar la disponibilidad en almacén.
  
  
Line 102: Line 105:
   * Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores.   * Realizar la logística e importación de los materiales adquiridos por los Compradores.
  
-=== - Jefe de Cuentas por Pagar ===+=== - Jefe de Tesorería ​===
  
   * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:​149:​1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].   * Realizar los pagos solicitados a través de los [[mpc:​149:​1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].
Line 111: Line 114:
  
 ^ Paso  ^ Responsable ​                ^ Descripción ​                                                                                                                                                                                        ^ ^ Paso  ^ Responsable ​                ^ Descripción ​                                                                                                                                                                                        ^
-| 1      | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén ​y Planeación de Materiales ​ | Realiza la requisición de material a través ​del archivo maestro.                                        |+| 1      | Personal de Mantenimiento o Supervisor de Almacén ​ | Realiza la requisición de material a través ​de los archivos de solicitud de partes.                                        |
 | 2      | Gerente de Compras ​         | Asigna a un Comprador para cada requisición. ​                                                                                                                                                            | | 2      | Gerente de Compras ​         | Asigna a un Comprador para cada requisición. ​                                                                                                                                                            |
-| 3      | Comprador ​                  | Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la [[https://​tarmexico.bitrix24.com/​disk/​showFile/​2386842/?&​ncc=1&​ts=1603322190&​filename=Lista+de+proveedores_09OCT2020.pdf|Lista de proveedores autorizados]]). ​                                                                                                                                                    |+| 3      | Comprador ​                  | Cotiza el material con proveedores autorizados (ver la [[https://​tarmexico.bitrix24.com/​disk/​showFile/​2386842/?&​ncc=1&​ts=1603322190&​filename=Lista+de+proveedores_09OCT2020.pdf|Lista de proveedores autorizados]]). En caso de encontrar un PN diferente al requerido, un alterno, una opción SV o cualquier duda con respecto a la aceptación del material requerido, el Comprador deberá realizar una consulta al área de Ingeniería para confirmar la aceptación del material en cuestión.                                                                                                                                                     |
 | 4      | Comprador ​                  | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:​148:​1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. | | 4      | Comprador ​                  | Compara y selecciona la mejor opción de compra en función de tiempo, calidad y costo, tomando como referencia, en la medida de lo posible, los precios del OEM, Parts Base e históricos de compra. El material seleccionado debe cumplir los [[mpit:​148:​1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]]. |
 | 5      | Comprador ​                  | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:​150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <​WRAP>​ | 5      | Comprador ​                  | Envía la compra a autorización de acuerdo a lo establecido en la [[mpc:​150|Política de compras técnicas]].\\ Si: <​WRAP>​
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 |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB.  | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. |                                                                                                                                                                                                    ​ |Solicita al proveedor factura y AWB. | Envía formato de pago con TC y solicita factura y AWB.  | Envía el comprobante del pago al proveedor y solicita factura y AWB. |                                                                                                                                                                                                    ​
 </​WRAP> ​  | </​WRAP> ​  |
-| 11      | Comprador ​                           | Elabora el expediente de la PO en Bitrix ​con base en la [[mpc:​078:​6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. ​                                                                                                                                                                                                   | +| 11      | Comprador ​                           | Elabora el expediente de la PO digital y lo guarda ​en la carpeta ​ asignada ​con base en la [[mpc:​078:​6|Guía para integrar los expedientes de órdenes de compra]]. ​                                                                                                                                                                                                   | 
-| 12      | Comprador ​                           | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior. ​                                                                                                                                                                                                   |+| 12      | Comprador ​                           | Envía factura y AWB al Coordinador de Logística y Comercio Exterior ​y da seguimiento hasta su llegada al almacén o donde se requiera la parte.                                                                                                                                                                                                    |
 | 13      | Comprador ​                           | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. ​                                                                                                                                                                                                   | | 13      | Comprador ​                           | Carga los datos de la factura y la factura en el archivo de pagos. ​                                                                                                                                                                                                   |
-| 14      | Comprador ​                           | Actualiza el estatus del material en el archivo ​maestro ​y asigna un ETA.                                                                                                                                                                                                    |+| 14      | Comprador ​                           | Actualiza el estatus del material en el archivo ​de solicitud de partes correspondiente ​y asigna un ETA.                                                                                                                                                                                                    |
 | 15      | Coordinador de Logística y Comercio Exterior ​                           | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:​152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]]. ​                                                                                                                                                                                                   | | 15      | Coordinador de Logística y Comercio Exterior ​                           | Coordina la liberación del material de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:​152|Procedimiento para realizar la logística e importación de materiales adquiridos en el extranjero]]. ​                                                                                                                                                                                                   |
-| 16      | Almacén Técnico ​                           | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:​155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]]. ​                                                                                                                                                                                                   +| 16      | Almacén Técnico ​                           | Recibe e ingresa el material al almacén de acuerdo a lo establecido en el [[mpit:​155|Procedimiento para la recepción de materiales (incoming)]]. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
-| 17      | Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales ​                           ​| ​Actualiza el estatus ​del material en el archivo correspondiente. ​En caso de que el material no haya llegado en la fecha estimada, alerta al Comprador para su atención. ​                                                                                                                                                                                                   ​| +| 17      | Supervisor de Almacén y Comprador ​                           ​| ​Se coordinan para confirmar la recepción ​del material ​de acuerdo a la solicitud y actualzian el estus de llegada ​en el archivo correspondiente. ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
 ==== - Documentos aplicables y/o anexos ==== ==== - Documentos aplicables y/o anexos ====
  
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   * Anexo 1 - [[mpit:​148:​1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]].   * Anexo 1 - [[mpit:​148:​1|Requisitos de certificación y trazabilidad del material técnico]].
   * Anexo 2 - [[mpc:​149:​1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].   * Anexo 2 - [[mpc:​149:​1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].
 +  * Anexo 3 - [[mpit:​148:​2|Reglas de operación del archivo maestro]].
 +  * Anexo 4 - {{ :​mpit:​formato_de_po.pdf |Formato de PO}}.
  
   ​   ​
mpit/148.1619313721.txt.gz · Last modified: 17/11/2021 10:26 (external edit)