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**Manual de políticas corporativas**\\
**Política de Compras Nacionales**\\
MPC-DCS-149\\
Revisión 1
====== Política de compras nacionales ======
===== - Control =====
==== - Tabla de autorizaciones ====
|< 100% 20% 26% 27% 27% >|
^ No. de Revisión ^ Emitido por ^ Autorizado por ^
| Original | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | Ricardo Bastón / Director General |
| 1 | Lucía López / Directora de Cadena de Suministro | Ricardo Bastón / Director General |
| 2 | Diego Zetina / Director de Cadena de Suministro | Ricardo Bastón / Director General |
==== - Registro de revisiones ====
|< 100% 20% 40% 40% >|
^ No. de Revisión ^ Fecha de la Revisión ^ Motivo de la Revisión ^
| Original | Abril 2021 | Edición original |
| 1 | Marzo 2022 | Actualización |
| 2 | Octubre 2023 | Actualización |
=== - Responsable de la revisión ===
El responsable de editar, revisar y actualizar esta política es el Director de Cadena de Suministro.
=== - Criterio de revisión ===
Esta política será revisada cuando menos una vez al año a partir de la fecha su emisión, o antes si se cambia para mejorar el sistema administrativo de la organización, o bien, a causa de la generación o actualización de la regulación aplicable.
==== - Lista de distribución ====
- Todas las Áreas de TAR Aerolíneas
===== - Contenido =====
==== - Objetivo ====
Establecer la política bajo la cual se realizarán las compras y reservaciones de productos y servicios generales.
==== - Alcance ====
Esta política es aplicable a toda la organización.
==== - Descripción de la política ====
El aprovisionamiento nacional/general tiene como objetivo asegurar la disponibilidad del material necesario para realizar las actividades operacionales y administrativas, procurando siempre que dicho material sea adquirido en las mejores condiciones de tiempo, calidad y costo.
Cada Área es responsable de solicitar los productos y servicios que requiere a la Dirección de Cadena de Suministro.
Solo se procesarán solicitudes provenientes de personal de TAR, por lo que cualquier solicitud proveniente de personal de proveedores externos, será desechada automáticamente.
Es responsabilidad de la Dirección de Cadena de Suministro, proveer los productos requeridos por las diferentes Áreas de acuerdo a esta política.
Con el fin de asegurar las mejores condiciones de compra, se deberán obtener al menos tres cotizaciones para cada producto y seleccionar la mejor en términos de tiempo, calidad y costo.
Los pagos de productos y servicios se realizarán a través de la Dirección de Finanzas, de acuerdo a lo establecido en los [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].
=== - Autorización de compras y servicios ===
Todas las compras de productos y servicios deberán ser autorizadas de acuerdo a lo siguiente:
== - Objetivo de la autorización en sus diferentes niveles ==
^ Nivel ^ Instancia ^ Objetivo de la aprobación ^
| 1 | Gerente de Compras | Verificar que la compra cumpla con las políticas de la compañía y considere los mejores criterios para la optimización logística y de costo. |
| 2A | Director del Área solicitante | Confirmar que el producto a comprar corresponda con las necesidades su área, en descripción, condición y tiempo de entrega del material. |
| 2B | Director de TI | Verificar que el producto a comprar cumpla con los requisitos técnicos y de compatibilidad aplicables, y se apegue a las políticas de la Compañía. |
| 3 | Presidente | Mantener un control y visibilidad de todas las compras técnicas y reparaciones realizadas en la compañía. |
== - Nivel de autorización requerido para los diferentes tipos de productos y servicios ==
|< 100% 20% 12% 12% 12% 12% 12% >|
^ Tipo de producto o servicio ^ Gerente de Compras ^ Director del Área solicitante ^ Director de TI ^ Presidencia ^ Excepción de autorización ^
| Productos, insumos y servicios generales | X | X | | X | |
| Productos e insumos de comisariato | X | X | | X | |
| Equipos de cómputo y electrónica | X | X | X | X | |
| Boletos de avión y autobús para personal en comisión de servicio | X | X | | X | |
| Boletos de avión y autobús para personal en comisión de servicio por rescate de AOG | | | | | X |
| Boletos de avión y autobús para pasajeros afectados | | | | | X |
| Boletos de avión y autobús para funcionarios externos | X | X | | X | |
| Hospedaje para personal en comisión de servicio | | | | | X |
| Hospedaje y alimentos para pasajeros afectados | | | | | X |
| Hospedaje para funcionarios externos | | | | | X |
| Renta de instalaciones y salas de juntas | X | X | | X | |
| Mensajería corporativa | | | | | X |
__Notas adicionales sobre la autorización de productos y servicios generales:__
* Los productos y servicios indicados en la tabla con "excepción de autorización" serán procesados al amparo de una solicitud autorizada por parte del Director del Área solicitante, enviada por correo electrónico a
* En el caso de boletos de avión, autobús, hospedaje y alimentos para pasajeros afectados, la solicitud deberá ser autorizada por parte del Gerente de Aeropuertos o de la Jefatura de Atención a Clientes.
==== - Anexos ====
* Anexo 1 - [[mpc:149:1|Medios de pago para la compra de productos y servicios]].\\
* Anexo 2 - [[mpia:151|Procedimiento para realizar las compras nacionales]]. \\
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